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        [ 索引号 ] 11500226739820015F/2022-01010 [ 发文字号 ]

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        [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
        [ 发布机构 ] bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展改革委
        [ 成文日期 ] 2022-10-17 [ 发布日期 ] 2022-10-17

        重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

        一、部门基本情况

           (一)职能职责。

        区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。

          (二)机构设置。

        机构设置情况:1、机关内设机构10个,分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名,设主任1名、副主任3名,科级领导职数14名。2、事业单位2个,分别为重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心(区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位);重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心(发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位)。

          (三)单位构成。

        从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括:一是重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心(区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位),编制32人,实有31人;二是重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心(发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位),编制12人,实有10人。

        二、部门决算情况说明

          (一)收入支出决算总体情况说明。

            1.总体情况。2021年度收入总计5,296.20万元,支出总计5,296.20万元。收支较上年决算数增加165.95万元、增长3.2%,主要原因是:(1)职工工资福利上调基本支出增加85.95万元;2)清算2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金项目支出增加等。

           2.收入情况。2021年度收入合计4,568.54万元,较上年决算数减少282.53万元,下降5.8%,主要原因是2020年有财政收回结转结余后重新安排东北振兴新动能培育平台及设施建设专项中央基建投资预算(重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯商贸物流园项目)243.18万元。其中:财政拨款收入4,568.54万元,占100%; 此外,使用年初结转和结余727.66万元。

            3.支出情况。2021年度支出合计5,186.20万元,较上年决算数增加609.95万元,增长13.3%,主要原因是增加了能源节约利用项目资金,清算2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金和下达2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金。其中:基本支出1,443.50万元,占27.8%;项目支出3,742.70万元,占72.2%。

        4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余110.00万元,较上年决算数减少444.00万元,下降80.1%,主要原因是2020年结转页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元、2020年老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)第一二批中央基建投资资金(重庆bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目)220万元,共554万元。2021年已支付结转页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元、支付老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)第一批中央基建投资资金(重庆bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目)110万元,因此2021年底剩余老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元。

          (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

        2021年度财政拨款收、支总计5,296.20万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加165.95万元,增长3.2%。主要原因是主要原因是:(1)职工工资福利上调基本支出增加85.95万元;2)清算2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金项目支出增加等。

          (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

        1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,568.54万元,较上年决算数减少282.53万元,下降5.8%。主要原因是2020年有财政收回结转结余后重新安排东北振兴新动能培育平台及设施建设专项中央基建投资预算(重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯商贸物流园项目)243.18万元。较年初预算数增加1,480.66万元,增长48%。主要原因:一是根据荣人发〔2021〕35号文件,2021年财政收回两年以上结转结余后重新安排职业年金补缴22.91万元;二是根据荣财建〔2021〕66号追加2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金1303万元、资金批办行财科文件追加“两高”项目节能审查59.4万元、第三方开展大足bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯泸州濑溪河流域治理一体化实施模式研究等项目经费40万元、营商环境评价服务采购15.5万元、物价管理经费9.31万元等。此外,年初财政拨款结转和结余727.66万元。

            2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,186.20万元,较上年决算数增加609.95万元,增长13.3%。主要原因是增加了能源节约利用项目资金,清算2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金和下达2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金。较年初预算数增加2,098.32万元,增长68%。主要原因:一是支付结转2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元、2020年老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)第一批中央基建投资(重庆bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯国家高新区第三方公共检测服务平台建设)110万元;二是根据荣财建〔2021〕66号追加2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金1303万元,根据资金批办行财科文件追加成渝地区双城经济圈建设功能平台前期工作经费清算54.75万元、“两高”项目节能审查59.4万元、开展《南部拓展区科教新城综合开发项目》总体策划97万元、第三方开展大足bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯泸州濑溪河流域治理一体化实施模式研究等项目经费40万元、 营商环境评价服务采购15.5万元、物价管理经费9.31万元等支出。

        3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余110.00万元,较上年决算数减少444.00万元,下降80.1%,主要原因是2020年结转页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元、2020年老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)第一二批中央基建投资资金(重庆bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目)220万元,共554万元。2021年已支付结转页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元、支付老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)第一批中央基建投资资金(重庆bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目)110万元,因此2021年底剩余老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元。

        4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

        1)一般公共服务支出2,971.25万元,占57.3%,较年初预算数增加237.51万元,增长8.7%,主要原因:一是追加了完善“两高”项目节能审查经费60万元、开展《南部拓展区科教新城综合开发项目》总体策划经费97万元、营商环境评价服务采购经费15万元等;二是年中追加了少量工资津补贴支出。

        2)教育支出7.40万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与预算持平,主要用于职工业务培训。

           3)社会保障与就业支出180.52万元,占3.5%,较年初预算数增加3.80万元,增长2.2%,主要原因是新考调1名工作人员,故社会保障与就业支出增加。

            4)卫生健康支出67.53万元,占1.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与预算持平,全部用于职工医疗保障支出。

           5)节能环保支出1,747.00万元,占33.7%,较年初预算数增加1,747.00万元,增长100%,主要原因是支付清算2020年非常规天然气(页岩气)中央奖补资金1303万元和2021年页岩气开发利用中央财政补贴资金110万元,支付结转2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元。

          6)住房保障支出102.49万元,占2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,全部用于职工住房公积金缴纳。

            7)其他支出110.00万元,占2.1%,较年初预算数增加110.00万元,增长100%,主要用于2020年老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)第二批中央基建投资资金(重庆bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目)。

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

            2021年度一般公共财政拨款基本支出1,443.50万元。其中:人员经费1,197.84万元,较上年决算数减少72.69万元,下降5.7%,主要原因:一是2020年发放了郑代生抚恤金23.29万元,2021年无此项费用;二是公积金基数下调,缴纳公积金减少;三是2021年根据政策减少发放值班补助。人员经费用途主要包括在职工资福利支出、退休人员生活补助和医疗费补助。公用经费245.66万元,较上年决算数减少13.26万元,下降5.1%,主要原因是根据政策减少发放出差补助费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

        本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

        本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、“三公”经费情况说明

        (一)“三公”经费支出总体情况说明。

        2021年度“三公”经费支出共计45.33万元,较年初预算数减少1.67万元,下降3.6%;较上年支出数减少16.24万元,下降26.4%。主要原因:一是市级以上部门业务指导、调研次数减少;二是严格落实公务接待管理制度,严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准,尽量减少在外就餐次数;三是公共资源交易中心2020年中拍卖减少了1辆公车运行2021年车辆运行费用同比降低。

        (二)“三公”经费分项支出情况。

        2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本部门2021年度未发生因公出国(境)费用。

        公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本部门2021年度未新购置公务用车。

        公务车运行维护费14.54万元,主要用于因公出行、发改业务检查、报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元,下降3.1%;较上年支出数减少0.65万元,下降4.3%。主要原因是公共资源交易中心2020年中拍卖减少了1辆公车运行2021年车辆运行费用同比降低。

        公务接待费30.80万元,主要用于接待招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查项目工作支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元,下降3.8%;较上年支出数减少15.58万元,下降33.6%,主要原因:一是疫情原因市级以上部门业务指导、调研次数减少;二是严格落实公务接待管理制度,严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准,尽量减少在外就餐次数。

        (三)“三公”经费实物量情况。

           2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待271批次2,678人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费115.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.64万元。

        四、其他需要说明的事项

        (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

        本年度会议费支出14.07万元,较上年决算数增加13.89万元,增长7716.7%,主要原因是2021年在重庆开展“魅力双城、品质bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯”新闻发布会费用。本年度培训费支出14.73万元,较上年决算数增加4.44万元,增长43.1%,主要原因是根据文件精神,领导到上海参加财务金融知识培训、职工到成都参加城乡融合培训及到上海参加深化改革培训费用。

        (二)机关运行经费情况说明。

        2021年度本部门机关运行经费支出245.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少13.26万元,下降5.1%,主要原因是根据政策减少发放出差补助费用。

        (三)国有资产占用情况说明。

            截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。本部门7辆车,其中有2辆已处置拍卖,因文件未到故未下账。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)政府采购支出情况说明。

        2021年度本部门政府采购支出总额1,765.98万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,275.98万元、政府采购服务支出490.00万元。授予中小企业合同金额1,275.98万元,占政府采购支出总额的72.3%,其中:授予小微企业合同金额1,275.98万元,占政府采购支出总额的72.3%。主要用于采购bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易智能化服务平台建设项目和bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯南部拓展区科教新城综合开发咨询策划编制服务项目。

        五、预算绩效管理情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我委对39个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评39项,涉及资金3957.96元;从评价情况来看,2021年39个项目预算执行,较为规范、完整、及时有效,为部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标取得较好实现,绩效管理水平不断提高。

        (二)绩效自评结果。

            1.绩效目标自评表。

        1)公开范围。部门共公开重点专项4项,一般性项目1项,涉及资金1096万元。(绩效自评表见附件2)

        2)公开内容。表样详见决算公开方案附件2。

        2.绩效自评报告或案例。

        本部门未委托第三方机构开展项目绩效评价。

        3.关于绩效自评结果的说明。

        本次公开绩效自评项目5个,按照绩效产出、效果、满意度评价分析,绩效自评等级均为“优”。

        (三)重点绩效评价结果。

        本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

        六、专业名词解释

            以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

        (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        (四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        (五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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        (九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        罗贵春:023-61471359,13883174500

        附件:1. 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会2020年度部门算公开报表

        2重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会2020年度预算资金项目支出绩效自评表

        附件 1

        附件2 


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